根据《中华人民共和国审************街道”)2022年度财政决算情况进行了就地审计,对重要事项进行了必要的延伸和追溯。现将审计结果公告如下:
一、被审计单位基本情况
(一)税收收入完成情况。
******街道实现财政税收收入为9029.6万元,其中:地方税收5223.69万元,中央收入3805.91万元。
(二)财政收支情况。
******街道财政收入合计6278.62万元;财政支出合计7669万元;本年结余-1390.38万元,年终体制结算后累计结余2188.06万元。
二、审计评价意见
******街******街道在预决算管理、国有房产管理、财务收支管理、内部控制管理、下属公司管理等方面仍需要纠正和改进。
三、审计发现的主要问题
(一)下属企业业态管理失控。
1.未经审批私设4家个体工商户。
2.个体工商户账户公款私存。
3.岗位职责界限不清。
4.个体工商户账实不符。
5.消费券发放成本无法核实。
6.收费业务缺乏管控。
(二)未依法公开预决算情况。
(三)无依据为马岙派出所承担日常运营及工资费用。
(四)违规发放补助。
(五)超范围支付征收补偿。
(六)往来款未及时清理。
(七)企业扣留款未及时退回。
(八)未及时结算电费。
(九)国有资产闲置。
(十)固定资产未入账。
(十一)下属企业管理方面存在的问题。
1.塘渣缺乏管理以致去向不明。
2.业态项目补助审核不严。
3.账务处理不及时。
4.大额现金支付不规范。
5.未建立公务用车使用管理制度。
四、整改情况
******街道高度重视整改工作,积极推进整改落实,目前已完成全部问题整改。